财政预算决算公开
昆明市西山区审计局2025年度部门决算
来源:昆明市西山区审计局          发布时间:2026-09-07 10:13:00 【字体:

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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市西山区审计局是昆明市西山区人民政府的组成部门,为正科级。主要职责是:

1.主管全区审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、市、区级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对区政府重大、重点建设项目进行审计监督。

2.按照国家、省、市的有关审计法规、规章制度和工作方针、政策,起草地方性政策和实施办法并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

3.向中共昆明市西山区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受西山区人民政府委托向西山区人民代表大会常务委员会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。

4.按照规定对科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

5.组织实施对国家和省、区、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

6.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处有关重大案件。

7.指导和监督内部审计工作。

8.职能转变。进一步完善审计管理体制,优化审计工作机制和审计资源配置,加强全区审计工作统筹,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

9.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置6个内设机构,包括:办公室、法规科、经济责任审计科、农业与自然资源环境审计科、财政与社会保障审计科、固定资产投资审计科。

所属单位2个,其中:行政单位1个,参公单位0个,事业单位1个。分别是:

1.行政单位1个,是:昆明市西山区审计局(本级)

2.事业单位1个,是:昆明市西山区审计服务中心

(二)决算单位构成

我单位作为云南省审计厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

纳入昆明市西山区审计局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.昆明市西山区审计局

纳入昆明市西山区审计局2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异,主要原因是上述1个事业单位属于未独立核算事业单位,故由昆明市西山区审计局会计核算并编制预决算。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的公务员14人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人1人,经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人,经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年,在区委、区政府和上级审计机关的领导下,昆明市西山区审计局全面贯彻落实党的二十大精神,紧扣区委、区政府中心工作和上级审计机关部署要求,聚焦财政资金审计、重点领域和专项资金审计、资源环境审计、领导干部经济责任审计,以及政府投资审计等方面,以高质量审计服务保障西山区经济社会高质量发展。我局遵循“减量增效、量精质优”的原则,以全面提升审计质量为目标,安排审计项目计划14项,已完成审计项目14项。其中:财政管理审计3项,重点领域和专项资金审计3项,资源环境审计1项,领导干部经济责任审计3项,政府投资项目审计3项,审计管理1项。

 

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

昆明市西山区审计局2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金财政拨款收入支出决算表》为空表;昆明市西山区审计局2025年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市西山区审计局2025年度收入合计7,272,830.77元。其中:财政拨款收入5,197,838.35元,占总收入的71.47%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入;其他收入2,074,992.42元,占总收入的28.53%。

与上年相比,收入合计减少759,890.09元,下降9.46%。其中:财政拨款收入增加332,272.36元,增长6.83%;无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入;其他收入减少1,092,162.45元,下降34.48%。主要原因:1.财政拨款增加的主要原因是2025年工资调标,人员经费收入增加;2.其他收入减少的原因是地方财政补助审计工作及投资审计经费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市西山区审计局2025年度支出合计7,242,023.50元。其中:基本支出5,594,743.76元,占总支出的77.25%;项目支出1,647,279.74元,占总支出的22.75%;无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少738,618.77元,下降9.26%。其中:基本支出减少205,330.30元,下降3.54%;项目支出减少533,288.47元,下降24.46%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是2025年四季度劳务派遣人员费用在2026年1月支付;项目支出减少的主要原因是2025年地方投资审计项目审计经费较上年减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区审计局机构正常运转的日常支出5,594,743.76元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,465,219.66元,占基本支出的79.81%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,129,524.10元,占基本支出的20.19%。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市西山区审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,647,279.74元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

审计业务经费790,200.00元,主要用于全面履行审计监督职责项目支出;

昆明市西山区审计局2025年中央对地方审计专项补助经费20,000.00元,主要用于补充基层审计机关报刊征订经费,全面提升审计工作能力;

昆明市西山区审计局2025年审计执法办案补助经费41,500.00元,主要用于全面提高依法审计能力和审计工作水平;

区财政拨入审计委托业务费项目经费795,579.74元,主要用于地方财政补助审计工作及投资审计经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市西山区审计局2025年度一般公共预算财政拨款支出5,197,838.35元,占本年支出合计的71.77%。与上年相比增加332,272.36元,增长6.83%,完成年初预算的106.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出4,189,874.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.61%,完成年初预算的107.21%。其中:行政运行2,703,520.08元,主要用于昆明市西山区审计机关人员经费及公用经费支出;审计业务851,518.00元,主要用于昆明市西山区审计机关审计项目经费支出;事业运行634,835.99元,主要用于昆明市西山区审计机关下属事业单位人员经费及公用经费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资调整标准。

2.无外交(类)支出,年初无此项预算。

3.无国防(类)支出,年初无此项预算。

4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。

5.无教育(类)支出,年初无此项预算。

6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出370,724.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%,完成年初预算的99.81%。机关事业单位基本养老保险缴费支出363,718.24元,主要用于昆明市西山区审计局基本养老保险缴费支出;其他社会保障和就业支出7,006.64元,主要用于昆明市西山区审计局工伤保险缴费支出和事业人员失业保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2025年单位缴费基数申报存在浮动。

9.卫生健康(类)支出331,951.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%,完成年初预算的100.00%。其中:行政单位医疗137,787.14元,事业单位医疗41,798.74元,公务员医疗补助136,863.52元,其他行政事业单位医疗支出15,501.60元,主要用于昆明市西山区审计局医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。预决算无差异。

10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。

11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。

12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。

13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。

15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。

16.无金融(类)支出,年初无此项预算。

17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出305,288.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的110.97%。主要用于职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年人员工资调整标准,导致公积金上浮。

20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。

23.无其他(类)支出,年初无此项预算。

24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。

25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,决算为400.00元,完成年初预算的8.00%;支出决算较上年增加400.00元,上年无此项支出。

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为400.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的8.00%。

因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加400.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算400.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加400.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元,支出决算为400.00元,完成年初预算的8.00%,支出决算较上年增加400.00元,上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为5,000.00元,决算为400.00元,完成年初预算的8.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出,严格落实中央八项规定精神,倡导厉行节约,从严控制公务接待规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加400.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算400.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加400.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待相关部门到我局交流学习产生的接待费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待相关部门到我局交流学习餐费发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市西山区审计局2025年机关运行经费支出433,048.95元,比上年增加2,344.56元,增长0.54%,主要原因是根据办公需求,配备了奖牌展示柜、硬盘等办公设备。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置等公用经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市西山区审计局资产总额1,357,680.89元,其中,流动资产1,146,923.12元,固定资产174,021.06元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产36,736.71元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少31,868.16元,其中固定资产减少67,982.84元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,昆明市西山区审计局政府采购支出总额1,256,775.28元,其中:政府采购货物支出9,275.28元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出1,247,500.00元。授予中小企业合同金额47,775.28元,其中:授予小微企业合同金额47,775.28元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市西山区审计局2025年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

审计业务:审计机关依据《中华人民共和国审计法》和财政财务收支有关法律法规,在法定职权范围内开展审计监督。

其他审计事务:审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

 

附件:

1.昆明市西山区审计局2025年度决算公开报表

2.昆明市西山区审计局2025年度国有资产使用情况表

3.昆明市西山区审计局2025年度决算公开绩效自评报告

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