目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规、规章规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.贯彻执行有关审计法律法规和方针政策。起草审计地方性政府规章草案和制度并监督执行。制定审计工作发展规划、专业领域审计工作规划、年度审计计划并组织实施。参与起草地方财政经济及其相关的法规、规章草案。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
3.向县委审计委员会、县人大常委会提出年度县级预算执行审计、其他财政收支情况审计、其他事项审计和专项审计调查情况及结果。向县政府有关部门通报审计情况和审计结果并依法向社会公布审计结果。
4.在法定职权范围内做出审计决定,对包括国家、省级、市级和县级有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门预算执行情况和其他财政收支;乡(镇)政府预算执行情况和其他财政收支,中央、省、市财政转移支付资金;使用县级预算财政资金的事业单位和社会团体的财政收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;法律法规规定的其他事项等的审计项目出具审计报告。
5.按规定对县管干部及依法属于宁蒗县审计局监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计监督。
6.组织实施对国家、省、市财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或宁蒗县人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
9.完成县委、县政府交办的其他任务。
10.职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全县审计工作统筹,明晰职能定位,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置8个内设机构(股所级),包括:办公室、法规股、财政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、农业与自然资源环境审计股、电子数据审计股、社会保障审计股。
所属单位2个,其中:行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。分别是:
1.行政单位1个,是:宁蒗县审计局(本级)
2.事业单位1个,是:宁蒗彝族自治县投资审计中心
(二)决算单位构成
我单位作为云南省审计厅的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
纳入宁蒗县审计局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.宁蒗县审计局
纳入宁蒗县审计局2025年度部门决算编报的单位与所属单位范围存在差异,主要原因是上述1个事业单位属于未独立核算的事业单位,故由宁蒗县审计局会计核算并编制预决算。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的公务员15人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员8人,机关和事业工人1人,经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人,经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。年末遗属3人。
车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2025年,宁蒗县审计局紧紧围绕县委、县政府工作部署和中心工作,依法科学合理制定项目计划,聚焦重大政策措施落实、重点民生领域、财政资金绩效,积极服务我县高质量跨越式发展。重点把县级财政管理和部门预算执行、重大政策措施落实,领导干部经济责任,以及防范风险、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、民生保障等领域专项资金管理使用情况审计纳入年度项目计划。全部完成2025年计划的16个审计项目,审计查出问题122个,非金额计量问题88个,审计信息和综合报告被领导批示9次,移交问题线索11件,被审计单位建立健全规章制度17项。为促进政令畅通,推动深化改革,推进廉政建设和全县经济社会跨越式发展发挥审计作用。
第二部分 2025年度部门决算表
(详见附件)
宁蒗县审计局2025年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;宁蒗县审计局2025年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
宁蒗县审计局2025年度收入合计6,844,187.20元。其中:财政拨款收入6,799,258.40元,占总收入的99.34%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入;其他收入44,928.80元,占总收入的0.66%。
与上年相比,收入合计增加536,632.04元,增长8.51%。其中:财政拨款收入增加618,115.50元,增长10.00%;无上级补助收入,无事业收入,无经营收入,无附属单位上缴收入;其他收入减少81,483.46元,下降64.46%。主要原因是:1.2025年根据工作需要,安排宁蒗县审计局2025年审计执法办案补助经费292,400.00元,导致财政拨款收入较上年增加。2.2024年我单位收到审计署2024年地方审计工作经费60,000.00元,2025年没有此项收入,导致其他收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
宁蒗县审计局2025年度支出合计7,243,478.07元。其中:基本支出5,161,533.11元,占总支出的71.26%;项目支出2,081,944.96元,占总支出的28.74%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少404,949.59元,下降5.29%。其中:基本支出增加268,243.53元,增长5.48%;项目支出减少673,193.12元,下降24.43%;无上缴上级支出,无经营支出,无对附属单位补助支出。主要原因是:1.2025年1月补发2024年7月起增加的基本工资调增部分,导致基本支出较上年增加。2.2025年非财政拨款审计业务经费支出减少,导致项目支出较上年减少。
(一)基本支出情况
2025年度用于保障宁蒗县审计局机构正常运转的日常支出5,161,533.11元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,669,903.36元,占基本支出的90.48%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费491,629.75元,占基本支出的9.52%。
(二)项目支出情况
2025年度用于保障宁蒗县审计局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,081,944.96元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
审计业务经费支出1,266,951.00元,主要用于经济责任审计、专项审计调查、预算执行审计、专项资金审计等审计项目工作。
其他人员项目支出100,800.00元,主要用于保障其他人员工资福利等支出。
宁蒗县审计局2025年审计执法办案补助经费支出292,400.00元,主要用于义务教育、村级财政等专项审计调查项目。
宁蒗县审计局2025年度中央对地方审计专项补助经费支出25,000.00元,主要用于单位专项资金审计等审计项目的办公经费保障。
非财政拨款审计工作经费支出245,120.00元,主要用于经济责任审计、预算执行审计、专项资金审计等审计项目工作。
非财政拨款审计业务经费固定资产投资审计工作经费支出151,673.96元。主要用于固定资产投资审计相关项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宁蒗县审计局2025年度一般公共预算财政拨款支出6,799,258.40元,占本年支出合计的93.87%。与上年相比增加618,115.50元,增长10.00%,完成年初预算的108.56%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出5,710,313.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的83.98%,完成年初预算的110.57%。其中:行政运行3,013,564.12元,主要用于审计机关人员经费及公用经费支出;审计业务1,685,151.00元,主要用于审计机关审计项目经费支出;事业运行1,011,597.99元,主要用于审计机关下属事业单位人员经费及公用经费支出;造成预决算差异的主要原因是2025年根据工作需要,安排宁蒗县审计局2025年审计执法办案补助经费292,400.00元,导致一般公共服务(类)支出增加。
2.无外交(类)支出,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出,年初无此项预算。
4.无公共安全(类)支出,年初无此项预算。
5.无教育(类)支出,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出444,150.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%,完成年初预算的100.00%。其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出434,356.64元,主要用于宁蒗县审计机关基本养老保险缴费支出;其他社会保障和就业支出9,793.95元,主要用于宁蒗县审计局工伤保险缴费支出;预决算无差异。
9.卫生健康(类)支出293,298.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%,完成年初预算的95.59%。其中:行政单位医疗128,424.93元,事业单位医疗45,560.73元,公务员医疗补助111,657.04元,其他行政事业单位医疗支出7,656.00元,主要用于宁蒗县审计机关医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出;造成预决算差异的主要原因是我单位2025年10月公务员退休1人,导致实际支出小于年初预算。
10.无节能环保(类)支出,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出,年初无此项预算。
12.无农林水(类)支出,年初无此项预算。
13.无交通运输(类)支出,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出351,496.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%,完成年初预算的101.07%。其中:住房公积金支出351,496.00元,主要用于宁蒗县审计机关职工住房公积金缴费支出;造成预决算差异的主要原因是2024年7月起基本工资调增部分导致2025年公积金基数调增,住房保障(类)支出大于年初预算。
20.无粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,680.00元,决算为570.00元,完成年初预算的2.22%;支出决算较上年减少2,148.00元,下降79.03%。
因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为25,680.00元,决算为570.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的2.22%。
因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年减少2,148.00元,下降79.03%,具体是国内接待费支出决算570.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,148.00元,下降79.03%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,680.00元,支出决算为570.00元,完成年初预算的2.22%,支出决算较上年减少2,148.00元,下降79.03%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为25,680.00元,决算为570.00元,完成年初预算的2.22%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求,严格控制“三公”经费支出;严格遵守中央八项规定精神,从严控制公务接待次数和人数等。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算减少2,148.00元,下降79.03%,具体是国内接待费支出决算570.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少2,148.00元,下降79.03%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位深入贯彻中央八项规定精神学习教育,厉行节约,节支开源,且相关单位到宁蒗检查调研人次减少,故公务接待费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次5人(其中:外事接待人次0人)。主要用于审计调研、检查工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
2025年我单位接收省机关事务管理局划拨的公车1辆,因2025年无公务用车运行维护费预算,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,导致本年有公车但无公务用车运行维护费。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
宁蒗县审计局2025年机关运行经费支出491,267.71元,比上年增加448.04元,增长0.09%,主要原因是办公费较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末,宁蒗县审计局资产总额728,878.93元,其中,流动资产125,638.59元,固定资产577,078.42元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产26,161.92元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少530,223.62元,其中固定资产减少123,500.98元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2025年度,宁蒗县审计局政府采购支出总额29,051.00元,其中:政府采购货物支出29,051.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,000.00元,其中:授予小微企业合同金额1,000.00元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
宁蒗县审计局2025年无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
审计业务:审计机关依据《中华人民共和国审计法》和财政财务收支有关法律法规,在法定职权范围内开展审计监督。
其他审计事务:是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。
附件: