审计动态
成立专班强化贯通协同、促进“三农”高质量发展……
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来源:云南省审计厅          发布时间:2025-04-30 11:40:50 【字体:

保山市审计局:成立专班强化贯通协同

保山市审计局成立“纪审联动”审计工作专班,按照“贯通联动、统筹推进”的原则,明确“先审后纪、纪审协作”配合模式,综合研判审计项目推进情况,统筹协调与纪检监察机关的工作对接,努力实现“审前充分协商、审中协作配合、审后结果共享”的工作目标。工作专班紧盯党中央重大决策部署落实情况及民生、国资国企、生态环境等重点领域,加大与纪检监察机关的监督合力,结合审计机关正在实施的项目,就发现的有关问题线索主动与纪检监察机关研究会商;纪检监察机关在办理问题线索时,对涉及审计专业性事项,及时商审计机关予以协助,突出优势互补,充分发挥审计监督与纪检监察监督的协同效应。

红河州审计局:促进“三农”高质量发展

红河州审计局在对州农业农村局开展部门预算执行审计和主要领导干部经济责任审计中,探索实现从“单点监督”到“系统治理”升级。一是聚焦预算资金管理,提升涉农资金效能。围绕农业农村部门单位职责、行业发展规划、重点工作落实等内容开展审计监督,通过追溯资金流向、评估使用效益,推动提升涉农资金效能。二是聚焦惠农政策落实,确保政策红利直达基层。围绕种业振兴、农机购置与应用补贴、小额信贷等强农惠农政策,通过大数据筛查分析,监督“一卡通”资金发放、资格审核等情况,保障政策精准落地。三是聚焦民生项目建设,夯实乡村发展根基。围绕农村人居环境整治提升、乡村基础设施建设等,通过查看项目立项、查验工程质量、审查建设进度、关注后期管护,推动项目决策与农民需求精准对接。

西双版纳州审计局:出台制度提升内部审计工作质效

近日,中共西双版纳州委审计委员会办公室、西双版纳州审计局印发《西双版纳州内部审计业务操作指引(试行)》和《内部审计主要审计文本文书参考格式》,旨在健全内部审计制度体系,细化业务规程,指导内部审计工作开展,着力解决内部审计工作规范化程度不够高、质量控制程序不完善等问题。操作指引将内部审计业务按实施程序划分为审计计划、审前准备、审计实施、审计报告、审计整改、审计档案6个阶段,明确各个阶段工作的主要内容、操作规则和审计质量控制责任,确保审计项目各环节质量控制责任落实到位。

红河州蒙自市审计局:构建国企整改监督体系

蒙自市审计局构建“全链条监督+协同治理+效能转化”的国有企业审计整改体系,为国有企业高质量发展注入强劲动能。一是聚焦关键领域,筑牢制度防线。将决策制度缺失、治理结构不完善、内控制度执行乏力等问题列为整改攻坚重点,通过“审计诊断—靶向开方—跟踪问效”的闭环管理,推动市委、市政府和国资部门、国有企业修订完善国企廉政建设、投资管理等制度17项。二是创新协同机制,凝聚监督合力。出台《审计与国资部门协同联动机制》,通过联合督办、信息共享、定期整改会商等方式,打破部门间信息壁垒,凝聚整改监督合力。同时,动态跟踪问题整改情况,提供“手把手”指导,帮助企业厘清整改思路、推动问题整改。三是强化标本兼治,激活发展动能。构建“整改+发展”与“管理+效益”协同融合体系,推动开展市属国企领域“三个一”专项教育整治行动,严肃查处资金损失浪费、“靠企吃企”、违规经商办企业等突出问题,形成“不敢腐”的震慑效应。

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