财政预算决算公开
宣威市审计局2025年预算公开说明
来源:宣威市审计局          发布时间:2025-02-24 11:46:00 【字体:

宣威市审计局2025年预算公开目录

第一部分 宣威市审计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 宣威市审计局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

宣威市审计局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.主管全市审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和市级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对市政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.制定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。

3.向宣威市人民政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受宣威市人民政府委托向宣威市人民代表大会常务委员会提出市级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向宣威市人民政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向宣威市人民政府有关部门和市人民政府通报审计情况和审计结果。

4.对市级预算执行情况和其他财政收支,市级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支;县(市)人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,中央、省、州财政转移支付资金;使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;市级投资和以市级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;市属国有企业和金融机构、宣威市人民政府规定的市属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议。

5.按规定对党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置情况

宣威市审计局是宣威市人民政府组成部门,宣威市审计局共设置10个内设机构,包括:办公室、法规科、财政审计科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、农业农村审计科、自然资源和生态环境审计科、电子数据审计科、行政事业审计科。

所属单位0个,其中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。

(三)重点工作概述

2025年宣威市审计局认真贯彻落实党中央决策部署和省、曲靖、宣威市委审计委员会工作安排,紧紧围绕市委、市政府确定的重点工作,依法全面履行审计监督职责,做好常态化“经济体检”工作,进一步加强财政、民生、经济责任等领域审计,有效发挥审计服务大局作用。一是深化财政资金审计,保障资金使用安全。加快推进建立全口径预算管理体制的审计工作,逐步实现对财政预算管理审计的全覆盖。二是推进经济责任审计,力促勤政廉政建设。紧扣“权力运行”和“责任落实”两条线,扎实开展经济责任审计工作。三是加强民生项目审计,促进惠民政策落实。重点关注社保、保障性住房、农业基础设施建设、乡村振兴资金等涉及民生项目的资金管理和使用情况。四是强化协同整改,结合本地工作实际,提出进一步健全完善统筹协调、归口管理、定期督促、问题销号、责任追究、结果运用等6项机制,明确了审计整改职责分工,提出工作要求,持续跟踪审计发现问题整改情况,形成整改工作长效机制,提高整改实效。

二、预算单位基本情况

宣威市审计局编制2025年预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,单位基本情况如下:

在职人员编制33人,其中:行政编制31人,工勤人员编制2人,事业编制0人。在职实有31人,其中:财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人,其中:离休0人,退休19人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年单位财务总收入8,398,437.89元,其中:一般公共预算7,919,769.89元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理的收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入478,668.00元。

与上年对比财务总收入增加335,045.40元,增长4.16%,其中:一般公共预算较上年减少143,622.60元,下降1.78%,主要原因是严格落实过紧日子要求,适当减少审计业务经费支出预算收入;其他收入较上年增加478,668.00元,增长100.00%,主要原因是落实财政全口径预算编制要求,将县级财政负担的退休人员经费纳入年初预算,导致其他收入较上年增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年单位财政拨款收入7,919,769.89元,其中:本年收入7,919,769.89元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7,919,769.89元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少143,622.60元,下降1.78%,主要原因是严格落实过紧日子要求,适当减少审计业务经费支出预算收入。

四、预算单位支出情况

2025年单位预算总支出8,398,437.89元。财政拨款安排支出7,919,769.89元,其中:基本支出6,518,919.89元,与上年对比减少40,672.60元,下降0.62%,主要原因是按照厉行节约要求,适当减少日常开支;项目支出1,400,850.00元,与上年对比减少102,950.00元,下降6.85%,主要原因是进一步落实党政机关习惯过紧日子要求,适当减少审计业务经费支出年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-审计事务-行政运行5,074,475.21元,主要用于审计机关行政单位的基本支出。

一般公共服务支出-审计事务-审计业务1,400,850.00元,主要用于审计机关开展审计业务工作需要的经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出577,496.00元,主要用于审计机关落实养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,631.32元,主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位社会保障和就业方面的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗263,482.55元,主要用于审计机关行政单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助147,423.64元,主要用于审计机关公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,566.00元,主要用于审计机关除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金435,845.17元,主要用于审计机关按人力资源和社会保障部、财政部的规定为职工缴纳的住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2025年我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

2025年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

2025年我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算总额254,100.00元,其中:政府采购货物预算77,300.00元、政府采购服务预算176,800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

宣威市审计局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计48,500.00元,与上年持平,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

宣威市审计局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,与上年持平,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变化。

(二)公务接待费

宣威市审计局2025年公务接待费预算为32,100.00元,与上年持平,国内公务接待批次为45次,共计接待321人次。

与上年对比无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

宣威市审计局2025年公务用车购置及运行维护费为16,400.00元,与上年持平。其中:公务用车购置费0.00元,与上年持平;公务用车运行维护费16,400.00元,与上年持平。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

宣威市审计局重点项目为“审计业务经费”,该项目经费主要是履行审计职责时,为保障审计工作独立性,所必需的工作经费。宣威市审计局按规定设置产出指标、效益指标和满意度指标,绩效目标为通过审计监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障经济和社会健康发展。根据2025年度审计计划设置的具体指标为:审计单位不少于15个,出具审计报告或专项审计调查报告不少于15篇,审计提出建议不少于25条,提交审计信息不少于25篇,审计建议采纳率90%及以上,向社会公告审计结果不少于10篇。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.审计业务:是指审计机关依据有关财政财务收支的法律法规和国家有关规定,在法定职权范围内开展审计监督。

2.其他审计事务:是指审计机关在开展审计业务时发生的其他有关工作或事项。

3.基本支出预算:是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算:是单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

宣威市审计局2025年机关运行经费安排806,580.71元,与上年对比增加44.84元,增长0.01%,主要原因是在职实有人员增加2人导致按标准测算的公用经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,宣威市审计局资产总额12,353,686.73元,其中,流动资产230,269.93元,固定资产9,895,278.86元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,228,137.94元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少800,765.31元,其中固定资产减少360,169.74元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2024年12月(2025年1月上报)资产月报数据。

(四)空表说明

1.宣威市审计局无政府性基金收入,无使用政府性基金安排的支出,所以政府性基金预算支出预算表公开空表。

2.宣威市审计局无省对下转移支付情况,所以省对下转移支付预算表和省对下转移支付绩效目标表公开空表。

3.按现行会计核算体系,宣威市审计局无中央转移支付补助项目支出,所以中央转移支付补助项目支出预算表公开空表。

 

附件:宣威市审计局2025年预算公开目录附表

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