财政预算决算公开
曲靖市麒麟区审计局2022年度部门决算
来源:云南省审计厅          发布时间:2023-09-02 20:51:00 【字体:

曲靖市麒麟区审计局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  曲靖市麒麟区审计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  曲靖市麒麟区审计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.主管全区审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省、市、区级有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对区政府重点建设项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

2.制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。

3.向中共曲靖市麒麟区委审计委员会提出年度区级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向区长提出年度区级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受曲靖市麒麟区人民政府委托向曲靖市麒麟区人民代表大会常务委员会提出区级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向区委、区政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向区委、区政府有关部门、镇(街道)党委和政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家和省、市、区级有关重大政策措施贯彻落实情况;区级预算执行情况和其他财政收支,区级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;镇(街道)政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央和省、市财政转移支付资金;使用区级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;区级投资和以区级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;区级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;区属国有企业和金融机构、区政府规定的区属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

5.按照规定对科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

6.组织实施对国家和省、市、区级财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。对全区重大项目开展稽查工作。履行国有企业监事会职责。

7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处有关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。

9.职能转变。进一步完善审计管理体制,优化审计工作机制和审计资源配置,加强全区审计工作统筹,在编制管理、干部管理、审计计划、组织实施、结果报告、队伍建设、教育培训、经费保障等方面加大全区统筹力度,加强与有关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。

10.组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。

11.完成市审计局和区委、区政府交办的其他任务。

(二)2022年度重点工作任务概述

2022年,麒麟区审计局努力实现审计监督“全覆盖”,依法对公共资金、国有资产、国有资源开展审计监督,审计工作成效明显。2022年,麒麟区审计局出具审计报告和专项审计调查报告36篇;被审计单位29个,完成目标任务;审计罚没收入缴库率100.00%;领导干部自然资源资产离任(任中)1个;被审计单位建立健全规章制度1项;审计促进整改落实金额399.00万元;向社会公告审计结果17篇;审计建议采纳率95.00%;抽调参与外单位专项工作10人次。审计查出问题金额183,760.00万元,其中:违规金额583.00万元、管理不规范金额183,177.00万元;结合审计情况,提出审计建议199条,审计移送有关部门问题线索7件,涉及人员11人。同时,坚持做好审计“后半篇文章”,对本年度审计查出的财政性资金未全部实行国库集中支付、上级专项资金未及时拨付使用、未严格执行预算管理要求、落实过“紧日子”要求还不够到位、项目支出管理不严格、粮食主管监管部门落实主管监管责任不到位、国有粮食企业落实粮食政策执行责任不到位等问题,通过在审计期间督促立审立改、审计结束后要求限期整改、建立整改台账持续盯紧问题整改、开展现场检查压实问题整改、推动整改责任单位举一反三,从堵塞制度漏洞、清除机制障碍上研究解决措施等方式,扎实推进审计整改工作落地落实。本年度审计查出问题除受地方财力或单位资金紧张等因素影响短时间内难以整改到位以及历时久远、成因复杂,整改需要结合实际分类处理的问题尚未整改完成外,其余问题已整改完毕。审计查出问题整改情况已向区人大常委会、区委、区政府作专题汇报,通过与政府监督、人大监督等贯通融合,不断推进审计整改工作取得实效

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

根据审计职责,曲靖市麒麟区审计局共设置11个内设机构,包括:办公室、法规科、财政审计科、农业农村审计科、行政事业科、固定资产投资审计科、经济责任审计科、社会保障审计科、自然资源和生态环境审计科、电子数据审计科、秘书科,均为股所级。

所属单位1个,分别是:

1.麒麟区投资审计中心

(二)决算单位构成

纳入曲靖市麒麟区审计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.曲靖市麒麟区审计局

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市麒麟区审计局2022年末实有人员编制33人。其中:行政编制25人(含行政工勤编制2人),事业编制8人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人(离休0人,退休16人)。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

(详见附件)

曲靖市麒麟区审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;曲靖市麒麟区审计局没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市麒麟区审计局2022年度收入合计10,257,248.76元。其中:财政拨款收入9,610,557.10元,占总收入的93.70%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入646,691.66元,占总收入的6.30%。与上年相比收入合计增加525,078.74增长5.40%。其中财政拨款收入增加691,186.14增长7.75%;上级补助收入增加0.00增长0.00%;事业收入增加0.00增长0.00%;经营收入增加0.00增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00增长0.00%;其他收入减少166,107.40,下降20.44%财政拨款收入增加,主要原因是按标准测算的公用经费的增加及五险一金基数调整,所需经费增加,2022年的财政拨款收入有所增加;其他收入减少,主要原因是本单位2021年收到曲靖市审计局的工作经费,本年度未收到上级下发的其他审计工作经费,2022年的其他收入有所减少

二、支出决算情况说明

曲靖市麒麟区审计局2022年度支出合计10,595,942.79元。其中:基本支出7,147,457.18,占总支出的67.45%;项目支出3,448,485.61,占总支出的32.55%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加1,483,720.74元,增长16.28%。其中基本支出增加329,444.52增长4.83%;项目支出增加1,154,276.22增长50.31%;上缴上级支出增加0.00增长0.00%;经营支出增加0.00增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00增长0.00%基本支出增加,主要原因是按标准测算的公用经费的增加和人员经费调整,2022年的基本支出有所增加;项目支出增加,主要原因是本单位2021年底收到曲靖市审计局的工作经费,未能及时支出,本年度支出上级下发的其他审计工作经费,2022年的项目支出有所增加。

)基本支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,147,457.18元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,516,437.18元,占基本支出的91.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费631,020.00元,占基本支出的8.83%。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障曲靖市麒麟区审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3,448,485.61元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:审计业务经费项目支出2,371,795.00元,占比68.78%,主要用于审计业务的开展,曲靖市麒麟区审计局全面履行审计监督职责,切实加强自身建设,依法对公共资金、国有资产、国有资源开展审计监督,审计工作成效明显。2022年,本单位共完成审计项目29个。其中:预算执行其他财政收支情况审计9个、财政决算其他财政收支情况审计1个、领导干部经济责任审计6个、行政事业审计3个、国有企业审计6个、专项资金审计3个、投资审计1个其他审计事务支出项目支出1,076,690.61元,占比31.22%,主要用于金审三期设备购置及党报党刊征订。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市麒麟区审计局2022年度一般公共预算财政拨款支出9,938,187.71元,占本年支出合计的93.79%与上年相比增加1,346,447.36元,增长15.67%,主要原因2021年度执法办案补助于2021年12月下拨,上一年度未能及时支出,本单位于今年支出2021年执法办案补助经费,项目支出有所增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8,415,985.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.68%。其中:行政运行4,107,985.10元;审计业务2,371,795.00元;其他审计事务支出896,690.61元;事业运行

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