牟定县审计局2022年度部门决算
目录
第一部分 牟定县审计局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 牟定县审计局概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.主管全县审计工作。负责对财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对国家和省州县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计,对政府投资项目进行审计监督。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出具审计报告,作出审计决定或提出审计建议。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构有关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
2.起草地方性审计规范性文件和政策措施并监督执行。制定并组织实施审计工作发展规划、专业领域审计工作规划和年度审计计划。
3.向中共牟定县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告。向楚雄州审计局和县人民政府提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。向县长提出年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受牟定县人民政府委托向牟定县人民代表大会常务委员会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县委和县政府有关部门,乡镇党委和政府通报审计情况和审计结果。
4.直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定,包括国家和省州县有关重大政策措施贯彻落实情况;县级预算执行情况和其他财政收支,县级各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央和省州财政转移支付资金;使用县级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;县属国有企业和金融机构、县政府规定的县属国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益;有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。
5.按照规定对科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6.组织实施对国家和省州财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处有关重大案件。
8.指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告。
9.职能转变。优化县审计局职责,整合审计监督工作力量,减少职责交叉分散,增强审计监督职能,将县发展和改革局的重大项目稽察职责,县财政局的县级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计、国有企业监事会职责等划入审计局。进一步完善审计管理体制,优化审计工作机制和审计资源配置,加强全县审计工作统筹,加强与有关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督活力,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。
10.组织开展审计领域的对外交流与合作,指导和推广信息技术在审计领域的应用。
11.完成县委、县政府和州审计局交办的其他任务。
(二)2022年度重点工作任务概述
2022年牟定县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神及各级审计委员会会议精神,深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对审计工作的重要指示批示精神,按照上级审计机关总体部署和县委政府工作要求,准确把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局对审计工作提出的新任务新要求,依法全面履行审计监督职责,努力为全县经济社会高质量发展提供坚强审计监督保障。
2022年审计计划圆满完成,审计查出问题154个,违规金额149,348,300.00元,管理不规范金额812,651,200.00元,促进审计整改落实有关问题资金14,950,000.00元,审计建议采纳率99%,向社会公告审计结果43篇,人大审议满意度95%,移送纪检机关8项,相关主管部门2项,涉及金额145,691,800.00元,接受财经财务法律法规咨询136人次。1个审计项目获得了2022年全州优秀审计项目第一名。
1.紧贴改革发展,强化重大政策跟踪审计。拓展审计广度和深度,聚焦资金量大、涉及面广、落实难度大的具体项目和政策措施,跟踪落实国家重大战略相关政策的执行情况,促进政令畅通、政策落地生根。
2.紧扣资金绩效,强化预算执行审计。以提高资金安全性和效益性为目的,紧紧抓住预算编报、批复、调整、执行和资金拨付、资金结算等关键环节,关注资金使用的真实性、合规性、有效性,促进提升预算管理水平。
3.紧盯权力运行,强化经济及资环审计。认真落实《中共中央关于加强对“一把手”和领导班子监督的意见》《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,紧盯“关键少数”,围绕权力运行和责任落实,加强对主要领导干部的审计监督。
4.紧跟突出问题,强化专项建设审计。围绕群众民生大事,加大扶贫、老旧小区改造、乡村振兴等民生项目资金审计力度,推动兜牢民生底线,构建安全稳定社会环境。
5.紧促项目建设,强化投资项目竣工决算审计。围绕县委、县政府重点工作和产业项目安排,将重大政策落实、投资决策、建设程序、财务管理、招标投标、工程质量、材料设备管理、建设用地和征地拆迁、环境保护和水土保持、公共投资绩效等10个方面作为审计的内容和重点,不断提升投资审计质量,做到从单一工程造价向全面投资审计转变。
6.投入骨干力量,抓好涉粮资金专项审计。落实习近平总书记关于国家粮食安全系列重要讲话和重要指示批示精神,按照《全省涉粮问题专项审计工作方案》,抽调8名业务骨干组成审计组开展全省涉粮问题专项审计。
7.突出问题导向,从严抓好审计整改。以审计整改工作为目标,全面推动审计整改规范化、标准化、信息化建设,开展了牟定县2021年度审计查出问题整改专项跟踪审计调查,突出“当下改”和“长久立”,通过现场检查、审核资料、业务问询等方式检查整改工作成效,确保整改成果扎实有效。
二、部门基本情况
(一)机构设置情况
牟定县审计局共设置10个内设机构,包括:办公室、法规股、财政审计股、固定资产投资审计股、经济责任审计股、社会保障审计股、农业农村审计股、自然资源和生态环境审计股、电子数据审计股、行政事业审计股。所属单位1个,其中行政单位0个;事业单位1个。分别是:
1.牟定县人民政府投资审计中心
(二)决算单位构成
纳入牟定县审计局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:
1.牟定县审计局
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
牟定县审计局2022年末实有人员编制15人。其中:行政编制12人(含行政工勤编制2人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员17人(含行政工勤人员2人),事业人员3人(含参公管理事业人员0人)。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人(离休0人,退休10人)。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件)
牟定县审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;
牟定县审计局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
牟定县审计局2022年度收入合计7,991,643.80元。其中:财政拨款收入6,916,851.77元,占总收入的86.55%;上级补助收入0.00元,占总收入的<