强化内部监督 规范财务管理
审计厅对厅机关财务进行内部审计
近日,审计厅党组专题听取了厅机关内部审计综合情况汇报。这是审计厅从严治审,强化内部监督、规范财务管理的一项有效举措。
根据《行政监察法》及实施条例的相关规定和工作安排,
从审计检查的情况看,5个被审计单位总体上能较好执行各项法规和厅机关内部管理规定,各类财务报表齐全,内容完整,账表相关数据相符,会计资料全面真实地反映了年度财务收支情况和资金状况;会计业务处理清晰,核算规范,审核审批手续健全,审计成本得到了有效控制。
审计意见得到了5个被审计检查单位的认可,均表示要以此次审计检查为契机,努力为厅机关当好家,理好财。(监察室、社保处、经责三处、企业处)