2023年,省审计厅共承办省政协十三届一次会议提案1件,为会办件,无人大建议办件。承办的政协提案内容涉及体制内单位内部控制建设方面,关系到体制内单位会计和相关信息的真实性和准确性,有效防范单位管理和经营风险,维护财产和资源的安全完整,防范单位或个人舞弊和职务犯罪,是关乎国家治理体系和治理能力现代化的重要问题和国家审计工作的重要内容。加强体制内单位内部控制建设,有利于行政事业单位、国有企业、金融机构进一步提高经营管理能力和风险防范水平,强化对内部权力运行的制约,防止内部权力滥用,促进单位公共服务效能和内部治理水平不断提高,体现了政协委员对审计工作的关注和重视。
2023年,省审计厅严格按照省政协十三届一次会议提案交办会精神和省政府办公厅的督办要求,高度重视政协委员提案,积极配合主办单位办理答复工作,在规定时限内按相关要求办理完毕,办结率达到100%。